预算分析主要包括哪四个方面
業(yè)務(wù)預(yù)算分析主要包括:銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、成本預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算這四個(gè)方面,其中銷售預(yù)算是總預(yù)算的基礎(chǔ)。
預(yù)算分析是對本期預(yù)算執(zhí)行情況的總體回顧,對預(yù)算執(zhí)行報(bào)告中所揭示的重大差異進(jìn)行原因分析,并提出消除差異措施和今后的工作重點(diǎn)。預(yù)算分析內(nèi)容應(yīng)能夠滿足其管理及相關(guān)的重大財(cái)務(wù)政策與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的需要,同時(shí)兼顧公司對各部門的預(yù)算管理要求。預(yù)算分析部分內(nèi)容如下:
1. 預(yù)算執(zhí)行情況分析。對預(yù)算分析期間內(nèi)本企業(yè)的核心指標(biāo)及關(guān)鍵運(yùn)營數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行分析,通過對比上述核心指標(biāo)及關(guān)鍵運(yùn)營數(shù)據(jù)的執(zhí)行數(shù)據(jù)與預(yù)算目標(biāo)值,分析其實(shí)際完成情況,發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程中的差異(差異額、差異幅度等),并分析其對預(yù)算目標(biāo)的可能影響程度。
2. 本期預(yù)算執(zhí)行差異的原因分析。對發(fā)生超收、少收、超支、少支等事項(xiàng)的深層次原因進(jìn)行挖掘和研究,尤其針對識(shí)別的預(yù)算執(zhí)行重大差異,進(jìn)一步尋找影響指標(biāo)完成情況的內(nèi)外部因素,追蹤造成差異的外部經(jīng)營環(huán)境、企業(yè)運(yùn)營、預(yù)算執(zhí)行、各項(xiàng)基礎(chǔ)管理等方面的深層次原因,并落實(shí)預(yù)算責(zé)任。
總結(jié)
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