审计文件的作用以及记录的内容,审计日志的记录,以及审计日志包括的内容
對DBA(數據庫管理員)而言,審計就是記錄數據庫中正在作什么的過程。
審計文件的作用
審計功能把用戶對數據庫的所有操作自動記錄下來,放入審計日志中,審計員可以利用審計日志監控數據庫中的各種行為,重現導致數據庫現有狀況的一系列事件,找出非法存取數據的人,時間和內容。
記錄的內容
1.基本功能,提供多種審計查閱方式:基本的、可選的、有限的,等等;
2.提供多套審計規則,審計規則一般在數據庫初始化時設定,以方便審計員管理。
3.提供審計分析和報表功能。
4.審計日志管理功能,包括為防止審計員誤刪審計記錄,
審計日志必須先轉儲后刪除對轉儲的審計記錄文件提供完整性和保密性保護;只允許審計員查閱和轉儲審計記錄,不允許任何用戶新增和修改審計記錄;等等。
5.系統提供查詢審計設置及審計記錄信息的專門視圖。對于系統權限級別、語句級別及模式對象級別的審計記錄也可通過相關的系統表直接查看。
審計記錄可以告訴你的內容有
1.正在使用哪些系統權限
2.使用頻率是多少
3.多少用戶正在登錄
4.會話平均持續多長時間
5.正在特殊表上使用哪些命令
6.以及許多其他有關事實。
審計功能把用戶對數據庫的所有操作自動記錄下來放入審計日志(Audit Log)中。審計日志一般包括下列內容:
(1) 操作類型(如修改、查詢等)。
(2) 操作終端標識與操作人員標識。
(3) 操作日期和時間。
(4) 操作的數據對象(如表、視圖、記錄、屬性等)。
(5) 數據修改前后的值。
審計一般可以分為用戶級審計和系統級審計。
筆者拙見,望大家指正!
魚翔淺底競自由!
總結
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